Mês | Janeiro |
Empenho | 102098 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 1.406,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.406,00 |
Valor Pago | R$ 1.406,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, JANTAR, QUENTINHAS, CAFE DA MANHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES E OU PESSOAL A SERVICO DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 002 2023.REF 12 2023. |
CPF do Ordenador | ***668513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCA DA SILVA PESSOA |
CPF/CNPJ | ***009023** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:64530000 |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, JANTAR, QUENTINHAS, CAFE DA MANHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES E OU PESSOAL A SERVICO DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 002 2023.REF 12 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/01/2024 |
|
9 |
1 |
1.406,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2024 |
1.406,00 |
|