Número do Empenho | 801179 |
Data de emissão | 01/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 176,00 |
Valor Liquidado | R$ 176,00 |
Valor Pago | R$ 176,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***827963** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A ATENDIMENTOS DE DEMANDAS URGENTES DE CRIANCA ADOLESCENTE EM CITUACAO DE RISCOS E OU COM DIREITOS VIOLADOS NO MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANNA KELLY PEREIRA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***664563** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |