Mês | Setembro |
Empenho | 911001 |
Data de emissão | 11/09/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO |
Valor Empenhado | R$ 364,14 |
Valor Liquidado | R$ 364,14 |
Valor Pago | R$ 364,14 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DO SISTEMA-NF 8382. |
CPF do Ordenador | ***513243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | STS INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***263330001** |
Endereço | R SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, CEP:64015012 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES LEGISLAR E FISCALIZAR. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DO SISTEMA-NF 8382. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/09/2024 |
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9 |
1 |
364,14 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/09/2024 |
364,14 |
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