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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102098
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E
Ação MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Valor Empenhado R$ 1.406,00
Valor Liquidado R$ 1.406,00
Valor Pago R$ 1.406,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, JANTAR, QUENTINHAS, CAFE DA MANHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES E OU PESSOAL A SERVICO DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 002 2023.REF 12 2023.
CPF do Ordenador ***668513**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCA DA SILVA PESSOA
CPF/CNPJ ***009023**
Endereço RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:64530000
Cidade NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, JANTAR, QUENTINHAS, CAFE DA MANHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES E OU PESSOAL A SERVICO DESTA MUNICIAPLIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 002 2023.REF 12 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2024 9 1 1.406,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/01/2024 1.406,00